|
Comptabilité
Menu : Paramètres - Application
Création, modification des informations relatives aux différents
taux de TVA, et aux modes de règlement utilisés
dans l'application.
T.V.A.
|
Type |
Choisir
le type de taux dans la liste proposée. |
Du au
Libellé |
Pour
chaque taux, un historique des périodes est conservé.
Lorsqu'un changement de taux est à réaliser, placez vous sur
le taux de tva concerné, passez en modification et indiquez
la date de fin du taux en cours d'application si pas déjà
fait. Puis ajoutez (clic droit) un nouvel enregistrement.
|
|
Taux |
Indiquez
la valeur du taux.
|
|
Code TVA Movex |
Indiquer
le code de la TVA pour l'application Movex. |
|
Information |
Zone de
texte libre pour toute information utile. |
Par entité juridique :
Compte TVA collectée
|
Indiquez
le numéro du compte pour l'enregistrement comptable de la
tva collectée pour l'entité juridique. |
|
Compte TVA à déduire |
Indiquez
le numéro du compte pour l'enregistrement comptable de la
tva déductible pour l'entité juridique. |
Banques
En cas de désactivation d'une banque, si la banque est
utilisée dans le paramétrage comptable, d'un tiers ou d'un type de
facturation, il est possible de choisir parmi les options
suivantes :
- Annuler la désactivation
- Supprimer la banque dans le paramétrage comptable des tiers et
dans le paramétrage des types de facturation.
- Remplacer la banque désactivée par une banque active.
|
Code |
Choisissez un code dans la liste ou
saisissez-en pour créer un nouvel enregistrement.
|
|
Libellé |
Description associée au code. En
création saisissez un libellé explicite.
|
| Entité juridique |
Choix de l'entité
juridique liée. |
|
|
|
| Antenne
référente |
Dans le cadre de la
gestion Multisociétés, permet de préciser
la banque utilisée pour les règlements de chacune des antennes
référentes.
Une antenne référente possible par banque active.
Ce paramétrage est pris en compte :
• Dans le transfert en comptabilité des règlements (saisie
manuelle et RPH) : les informations reprises (compte et
journal de banque) sont celles de l’antenne référente
du tiers facturé et définies dans le paramétrage
Comptabilité/Banque.
A noter : si l'antenne référente n'est pas paramétrée pour
une banque active, alors aucun lot ne pourra se générer.
• Validation du calcul de facturation (coordonnées bancaires
associées à la facture) : les informations bancaires
enregistrées au niveau de l’entête de facture sont celles de
la banque de l’antenne référente du tiers facturé.
• Edition des devis MAD (coordonnées bancaires associées au
devis) : les informations bancaires imprimées sur le devis
dans le cas où le mode de règlement est VIR, sont celles de
l’antenne référente de l’utilisateur connecté ou
celle sélectionnée par l’utilisateur. |
|
|
|
BIC/IBAN
|
BIC pour cette banque. |
RIB
|
RIB pour cette banque. |
Compte banque
|
Code du compte comptable pour cette banque. |
Journal de règlement
|
Code du journal des règlements pour cette
banque. |
Banque de prélèvement
|
Cocher la case si la banque est celle qui
sera utilisée pour les prélèvements relatifs aux remboursements EDF. |
Modes de règlement

|
Code |
Choisissez un code dans la liste ou
saisissez-en pour créer un nouvel enregistrement.
|
|
Libellé |
Description associée au code. En création
saisissez un libellé explicite.
|
|
Informations |
Zone de texte libre pour toute information
utile. |
Modes de règlement / Entité juridique

|
Entité juridique |
Sélectionner l'entité à traiter.
|
|
Mode de règlement |
Sélectionner le mode à traiter pour l'entité
choisie.
|
|
Compte général |
Indiquer le compte comptable général de
banque. |
|
Journal |
Indiquer le journal comptable de banque. |
|
|
|
| Règlement hors RPH :
exclure le mode de règlement du fichier comptable |
Permet
d'indiquer si le règlement ne doit pas être ajouté au fichier comptable lors de la
génération des écritures.
|
|
|
|
EDF : écriture globale au transfert en compta |
Permet de modifier le contenu du fichier de
transfert à l'option
Comptabilité / Remboursement EDF pour les modes de
remboursement virement et chèques.
. Coché : une écriture globale est intégrée au débit pour le
compte EDF (fonctionnement par défaut).
. Non coché : les écritures au débit pour le compte EDF sont
détaillées par tiers.
Si dans un même fichier de transfert, un des modes de
règlement est coché et l'autre non, il y aura le détail par
tiers pour un mode de règlement, la somme totale pour
l'autre. |
|
|
|
|
Informations |
Zone de texte libre pour toute information
utile. |
© ADS - 2024
|