Facturation
Menu : Annuaire - Fiche d'un tiers -
Volet : Informations générales
Cet onglet apparaît pour les tiers à facturer hors cadre de la
LPP (HAD, organismes de séjour, ...), types de tiers cochés Facturation
hors cadre de la LPP (hors type Patient).

Facturation fin de mois
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Cocher
la case s'il faut réaliser une facture en fin de mois et non
à chaque livraison de matériel. |
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Facturation groupée
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Cocher
la case s'il faut réaliser une facturation groupée
pour le tiers (la facture établie regroupe alors tous les
patients facturés en les désignant). Cet état est trié par
destinataire, n° de facture et date de début de période à
facturer.
Dans le cas contraire une facture pour chaque patient sera
établie. |
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Facture
par service
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Uniquement
visible pour les types de tiers gérant les service
(=ETABLISSEMENT).
Cocher la case est par défaut décochée.
Si cocher :
- permet de spécifier le
service en plus de l'établissement dans le tiers
facturé des prescriptions à facturer en hors LPP :
- Les factures seront adressées
à l'établissement (tiers facturé).
- Le service sélectionné au
niveau de la prescription sera également mentionné au niveau
de l'adresse.
- Dans l'état récapitulatif les
factures seront regroupées par service, si le paramètre
"Ordre d'édition" est positionné sur 'Desti puis
serv', les niveaux de tri dans l'édition seront :
Etablissement / Service / tiers concerné.
A noter, Elles
seront précédées dans cet état par les factures directes à
l'établissement (sans service enregistré au niveau de la
prescription) : factures Etablissement, puis factures par
service selon maquette soumise. |
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Envoyer les factures par mail |
Lors de
la création d'un tiers, cette case est initialisée avec la
valeur du
paramètre du type de tiers correspondant. |
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Scinder les factures DMC et
DM / produits forfaitaires |
Si coché
alors un découpage par type de produits
est réalisé lors du
calcul de facturation, puis édition des factures
distinctes en fonction du type de produits facturé. |
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Mode de facturation hors LPP |
Lors de
la création d’un tiers de ce type, le mode de facturation
peut être initialisé.
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Facturer le jour de fin de traitement à prendre en
compte à partir du |
Dans le
calcul de facturation hors LPP si :
. Une date est renseignée alors is@Dom prend en compte le
paramètre Facturer le jour de fin de traitement.
. Aucune date n'est renseignée alors is@Dom prend en compte
le paramètre Facturer le jour de fin de traitement
au niveau du paramétrage
Prestation-Prescription / Prescription. |
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Périodicité de facturation
hors LPP |
Pour la
facturation
hors LPP, indiquer si le tiers souhaite une
facturation au trimestre, au semestre ou à l'année.
La vérification est effectuée sur la date de facturation et
la date de réalisation du calcul. Par exemple, pour un tiers
à facturer tous les trimestres, si la dernière facturation a
été réalisée le 31.12, la prochaine facturation ne peut être
réalisée avant le 31.03. |
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Dissocier les lignes de facture et les lignes d'avoir |
. Si non
cochée alors toutes les lignes peuvent être regroupées sur
une même facture qu’elles aient un montant positif ou
négatif (ex : ligne d’avoir sur retour de livraison).
. Si cochée alors les lignes de facture et les lignes
d’avoir seront dissociées en 2 factures distinctes.
Dans le cadre de la facturation LPP, si la
facture établit une part RO et une part RC mais qu'un seul
des organismes est coché "Dissocier les lignes de facture et
les lignes d’avoir"; les factures seront quand même séparées
pour les 2 organismes. |
Facturation suspendue
La facturation pour le tiers
est-elle suspendue ?
!! Tant que le tiers à facturer
est suspendu en facturation, aucune facturation n'est générée et
ce, même si les patients concernés de ces tiers ne sont pas
topés
Facturation suspendue.
Cette fonctionnalité s'applique à :
. la facturation manuelle
. la facturation générale hors LPP
. l'analyse des anomalies de facturation hors LPP
Voir informations
complémentaires au niveau de la
fiche patient.
L'option Suspendre
facturation tiers agit sur les zones ci-dessus.
Hospitalisation
Les informations de ce cadre sont accessibles si le Type de facturation Hospitalisation
est sélectionné pour le tiers.
Facturer les hospitalisations
|
Faut-il
facturer les hospitalisations
des patients soignés dans cet établissement ? |
Facturer les hospitalisations de plus de x jours
|
Si les
hospitalisations sont facturables alors indiquer le nombre
de jours d’hospitalisation minimum donnant lieu à une
facturation. Le calcul sera réalisé entre la date de fin
réelle et la date de début d'hospitalisation. |
Ne pas facturer la 1ère hospitalisation |
Si coché
alors la 1ère hospitalisation pour l'établissement et pour
le patient ne sera pas facturée. |
Tableau : Type de facturation
Type de facturation
|
Indiquer
le (ou les) type
de facturation appliqué au tiers. |
Convention
|
Si une
convention a été établie pour la facturation elle peut
être sélectionnée à titre d'information. |
Information |
Zone de
texte libre pour toute information complémentaire. |
Tableau : Groupe
Le calcul de
Facturation hors LPP prendra en compte les regroupements
définis.
Possibilité de construire des factures, selon un regroupement de
prestations.
Ex : une facture contiendra tous les produits du domaine NUT, une
autre les produits de PPC, ...
Les autres regroupements (app+forfait/conso, produits en
positifs/négatifs, etc...) sont respectés.
Le paramétrage de facturation séparée ne sera pas pris en compte,
si au moins un groupement est paramétré sur le tiers facturé.
Groupe |
Intitulé
du regroupement. |
Prestations regroupées |
Sélection
des types de prestations du groupe.
Un type de prestation ne pouvant être présent que
dans un regroupement. |
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La duplication a pour
but d'appliquer le paramétrage d'un tiers à d'autres tiers. Se
positionner sur le tiers pour lequel les informations sont à
dupliquer puis cliquer sur Dupliquer, une fenêtre de
sélection des tiers s'ouvre (seuls les tiers actifs sont
affichés) :

Les colonnes permettent d'afficher une coche pour voir rapidement
si les tiers qui seront choisis ont déjà un paramétrage. La
duplication peut aussi concerner les informations de l'onglet
Tarification ; les cases sont pré cochées en fonction de
l'onglet sur lequel on se trouve.
Sélectionner les tiers qui doivent recevoir les informations à
dupliquer et cocher / décocher les options de duplication si
besoin.
Les zones Convention et Information ne sont
pas dupliquées car spécifique au tiers.
Règles de gestion :
. Si un tiers a déjà du paramétrage de Facturation et
des prescriptions en cours, la duplication est impossible.
. La duplication de paramétrage de Facturation est
possible si aucune prescription en cours n'existe pour le tiers.
. La duplication du paramétrage de Facturation écrase
tout paramétrage déjà existant.
Permet d'importer une liste de tiers dont le type est coché Facturation
hors cadre de la LPP, depuis un fichier Excel. Les tiers
doivent être connus d'is@dom.
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